Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.04.2023 3023000283 nedoplatok za používanie frekv. 4500218543 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 11,64
06.04.2023 2223003379 prenájom rohoží 4500218008 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 106,20
06.04.2023 3023000284 RTVS koncesionárske poplatky za 2.Q.2023 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 47232480 1,394,13
06.04.2023 3023000282 nedoplatok za používanie frekv. 4500218542 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 11,04
06.04.2023 2323005580 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/04516 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava P. Biskupice, Trojičné námestie 4, Bratislava, 821 06, SK 31745181 5,378,52
06.04.2023 2123000150 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0077 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,865,627,03
06.04.2023 2123000152 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 140,90
06.04.2023 2223003380 likvidácia odpadu 3/23 4500218319 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,714,22
06.04.2023 2123000153 ZP na trvalý záber Obj.19586/2023 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 750,00
06.04.2023 2223003386 ND na vozidlá 4500218403 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 185,10