Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2023 2223003193 Pracovné náradie 4500217573 AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 52792510 526,50
03.04.2023 2223003198 ND na vozidlá 4500218095 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 70,94
03.04.2023 2223003133 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -6,84
03.04.2023 2223003200 oprava LED svietidiel 4500218037 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 3,998,00
03.04.2023 2223003135 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -2,25
03.04.2023 2123000141 Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0308 GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK 36006980 45,716,00
03.04.2023 2223003202 školenie obsluhy MV 4500217671 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 180,00
03.04.2023 2223003203 nábytok 4500217999 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK 34112545 1,421,30
03.04.2023 2223003204 odpad ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
03.04.2023 2223003205 Školenia 4500218162 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 782,00