Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2026 2226006778 servis BAZ495 4500271689;4500273438 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 1,300,16
16.06.2026 2226006779 Údržba bezp. zariadení 06/26 4500270218 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 9,965,00
16.06.2026 2226006781 OOPP 4500272018 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 893,55
16.06.2026 2226006783 maliarsky, natieračsky materiál 4500272082 U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK 52810895 42,49
16.06.2026 2226006784 Servis tunelov 05/26 ZM/2025/0848 4500267805 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,553,25
16.06.2026 2226006785 servis tunelov a D3 05/26 ZM/2025/0848 4500264715 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,032,38
16.06.2026 2226006786 servis technol. zariadení tunelov ZM/2025/0848 4500265444 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,018,40
16.06.2026 2226006747 Pozáručný servis D1 HP-LL 05/26 ZM/2025/0911 4500268803 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 495,714,76
16.06.2026 2226006757 Miska 4500272711 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 45952671 5,97
16.06.2026 2226006759 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 45,281,21