Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 2226005640 | LED panel | 4500270926 | Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, Východná, 032 32, SK | 40003973 | 1,889,43 | |
| 25.05.2026 | 2226005641 | Textilná rohož | 4500271419 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 65,45 | |
| 25.05.2026 | 2226005642 | servis GPS 05/26 | ZM/2025/0699 | 4500270535 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 565,00 |
| 25.05.2026 | 2226005643 | Elektroinštalačné práce | 4500268060 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 630,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005644 | Pranie OOPP 05/26 | 4500271244 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 315,40 | |
| 25.05.2026 | 2226005645 | Vývoz odpadu, poplatok 4/26 | 4500269716 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 63,70 | |
| 25.05.2026 | 2226005646 | Oprava BL246RN | 4500270988 | JÁGRIK s.r.o., Brvnište 309, Brvnište, 018 12, SK | 51273021 | 301,62 | |
| 25.05.2026 | 2226005647 | Štartér Bosch | 4500270882 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 122,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005648 | servis BT808AK | 4500270870 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 2,380,48 | |
| 25.05.2026 | 2226005649 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500270931 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 18,129,42 |