Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 2225014486 | Oprava a údržba budov | 4500261771 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o., Jesenského 840/23, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45887217 | 250,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014487 | Oprava a údržba budov | 4500263143 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 846,70 | |
| 07.01.2026 | 2326000798 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/01113 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,136,80 | |
| 05.01.2026 | 5026000065 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 128,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000077 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 6,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000089 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 12,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000101 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 45,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000113 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 104,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000125 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 16,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000018 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 16,500,00 |