Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.01.2026 2225014486 Oprava a údržba budov 4500261771 GASKOMPLET - ZH, s. r. o., Jesenského 840/23, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45887217 250,00
07.01.2026 2225014487 Oprava a údržba budov 4500263143 DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK 46062793 846,70
07.01.2026 2326000798 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2026/01113 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,136,80
05.01.2026 5026000065 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 128,000,00
05.01.2026 5026000077 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 6,000,00
05.01.2026 5026000089 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 12,000,00
05.01.2026 5026000101 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 45,000,00
05.01.2026 5026000113 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 104,000,00
05.01.2026 5026000125 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 16,000,00
05.01.2026 5026000018 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 16,500,00