Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012809 výmena akumulátorov 4500245733 Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK 35833688 250,00
07.11.2024 2224012810 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245407 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 489,94
07.11.2024 2224012811 pozinkovaná vložka do koša 4500245042 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 774,90
07.11.2024 2224012812 materiál na opravu stožiarov 4500245030 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK 17315786 759,00
07.11.2024 2224012813 oprava BL583AE 4500245954 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,515,57
07.11.2024 2224012687 Prenájom dávkovača vody 11/24 4500245518 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
07.11.2024 2224012710 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500244219 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 162,64
07.11.2024 2224012688 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0099 4500246491 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 49,15
07.11.2024 2224012714 prenájom okruhov za 11/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
07.11.2024 2224012846 refakturácia poplatkov za bankové služby 10/24 ZML/1241/2010 4500246484 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 101,461,32