Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 2225001532 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500250902 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,116,54 |
| 19.02.2025 | 2225001533 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500251141 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 358,86 | |
| 19.02.2025 | 2225001534 | oprava BL250UC PU | 4500251014 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 618,41 | |
| 19.02.2025 | 2225001535 | oprava BT747FZ PU | 4500251014 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 307,80 | |
| 19.02.2025 | 2225001482 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 19.02.2025 | 3025000055 | správny poplatok | 4500250969 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.02.2025 | 3025000056 | Správny poplatok | 4500251088 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.02.2025 | 2125000056 | R2 Zacharovce - Bátka, žiadosť o vyjadrenie | OBJ/18059/2025 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 22,76 | |
| 18.02.2025 | 2225001420 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250979 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 151,28 | |
| 18.02.2025 | 2225001421 | elektroinštalačný materiál | 4500250955 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 648,85 |