Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2324010023 Zmluva o nájme pozemkov VP/2024/14369 Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16, SK 00327018 139,96
31.10.2024 2224012284 Servis elektrocentrály 4500245084 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 977,00
31.10.2024 2224012286 Servis elektrocentrály 4500245085 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 864,00
31.10.2024 2224012289 Materiál 4500245502 Star Home s.r.o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 52005259 250,05
31.10.2024 2224012293 OOPP 4500244713 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 939,34
31.10.2024 2224012296 ND na vozidlá, materiál 4500245356 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 827,16
31.10.2024 2224012298 Materiál 4500245885 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 18,25
31.10.2024 2224012269 Dobropis k fa 4592152846 ZM/2011/0402 4500243731 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -28,90
31.10.2024 2224012299 ND na vozidlá 4500245725 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 41,58
30.10.2024 2224012300 korekcia ceny za preklad ZM/2024/0227 4500244285 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 -418,80