Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2019 2219013831 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko Nová Baňa 4500143814 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
04.11.2019 2219013832 Oprava zvislých elek. vrát na autoumývarke SSÚR Čadca 4500159832 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 507,35
04.11.2019 2219013834 demontáž 6ks stožiarov VO z diaľnice D1 4500160259 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 4,485,00
04.11.2019 2219013835 Svetelná rampa led 4500160169 Megin, s. r. o., Vajanského 1998/13, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 46243534 260,00
04.11.2019 2219013836 Strážna služba 10/2019 SSÚR Galanta ZML/374/2010 4500159264 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 6,681,12
04.11.2019 2219013838 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA710MH 4500160721 EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, Zvolen, 960 01, SK 47924179 110,00
04.11.2019 2219013840 mesačný poplatok za prevádzku zar. Motel M, Veľké Leváre, Kúty, križ. Malacky, Plavecký Štvrtok, Stupava 10/2019 ZML/159/2011 4500161175 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
04.11.2019 2219013841 sanácia náteru pilierov na moste D1-178 mestská estakáda 4500158658 STAVMAT BA s.r.o., Pluhová 950/10, Bratislava, 831 03, SK 47578769 178,860,57
04.11.2019 2219013842 Kanvica, č. tablety 4500160246 Libor FICTUM, Zimná 47, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 10763791 156,52
04.11.2019 2219013843 Čistiace potreby 4500160555 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 606,00