Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001114 | čistič | 4500250427 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 234,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001139 | oprava BL717IR | 4500249518 | CARSTAR SERVICE s. r. o., Pasienková 5/C, Bratislava, 821 06, SK | 36777056 | 1,194,36 | |
| 07.02.2025 | 2225001032 | Externá napaľovačka | 4500250094 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 187,70 | |
| 07.02.2025 | 2225001033 | Kábel USB C-USB | 4500249842 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 11,88 | |
| 07.02.2025 | 2225001039 | refakturácia poplatkov za bankové služby | ZML/1241/2010 | 4500250868 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 77,754,05 |
| 07.02.2025 | 2225001040 | Autodiely | 4500250606 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 975,10 | |
| 07.02.2025 | 2225001041 | elektroinštalačný materiál | 4500250618 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 883,52 | |
| 07.02.2025 | 2325000508 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/15901 | Rimskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 29, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31998615 | 1,927,20 | |
| 07.02.2025 | 2225000945 | Dávkovač na mydlo | 4500250539 | SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, Bratislava, 821 04, SK | 43864074 | 29,10 | |
| 07.02.2025 | 2225000951 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 565,26 |