Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2019 2219013528 oprava sústruhu 4500160212 Michal Suchopa, Podzámska 2854/32, Sereď, 926 01, SK 40898164 282,60
28.10.2019 2219013529 profylaktická kontrola FM, bezdrôtové spojenie pre tunel Horelica 4500157152 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 850,00
28.10.2019 2219013530 technický servis - kontrola pokrytia rádiového signálu pri križ. Oščadnica 4500136813 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 300,00
28.10.2019 2219013531 pranie a žehlenie bielizne GA 4500159258 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 72,32
28.10.2019 2319013694 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/15918 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 476,08
28.10.2019 2319013455 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/14753 Areas, s.r.o., Martinčekova 30, Bratislava, 821 01, SK 36831107 17,640,26
28.10.2019 2219013532 EK, TK BL884TV, BL717ET, BA462PI, BA054OV 4500159633 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 299,99
28.10.2019 2219013533 podpora APV 10 - 12/2019 ZM/2018/0148 4500145328 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 239,88
28.10.2019 2219013534 OOPP ZM/2018/0258 4500158180 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,792,84
28.10.2019 2219013535 chemikálie, ND na vozidlá 4500159682 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 200,89