Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013802 | ND na vozidlá | 4500160601 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 411,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013803 | mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Malacky | ZML/159/2011 | 4500161149 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 04.11.2019 | 2219013804 | ND na vozidlá | 4500160602 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 424,19 | |
| 04.11.2019 | 2219013805 | ND na vozidlá | 4500160604 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 99,54 | |
| 04.11.2019 | 2219013806 | mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko BA2 | ZML/159/2011 | 4500158800 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 04.11.2019 | 2219013807 | pneumatika komplet na NTC VVV | 4500160158 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK | 46492712 | 392,60 | |
| 04.11.2019 | 2219013808 | Autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500160507 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 76,72 |
| 04.11.2019 | 2219013809 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko TT | ZML/159/2011 | 4500160725 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 04.11.2019 | 2219013810 | STK, emisie-mot.voz. | 4500159470 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 249,20 | |
| 04.11.2019 | 2219013813 | Výmena poškodených dverí na HP Svrčinovec | 4500157309 | Dušan Machovčák - M - Parket, Olešná 778, Olešná, 023 52, SK | 40141209 | 965,50 |