Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2019 2219013802 ND na vozidlá 4500160601 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 411,00
04.11.2019 2219013803 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Malacky ZML/159/2011 4500161149 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
04.11.2019 2219013804 ND na vozidlá 4500160602 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 424,19
04.11.2019 2219013805 ND na vozidlá 4500160604 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 99,54
04.11.2019 2219013806 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko BA2 ZML/159/2011 4500158800 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
04.11.2019 2219013807 pneumatika komplet na NTC VVV 4500160158 BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK 46492712 392,60
04.11.2019 2219013808 Autobatéria ZM/2017/0066 4500160507 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 76,72
04.11.2019 2219013809 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko TT ZML/159/2011 4500160725 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 881,01
04.11.2019 2219013810 STK, emisie-mot.voz. 4500159470 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 249,20
04.11.2019 2219013813 Výmena poškodených dverí na HP Svrčinovec 4500157309 Dušan Machovčák - M - Parket, Olešná 778, Olešná, 023 52, SK 40141209 965,50