Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2225012571 | regulátor plynu | 4500262830 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 216,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012572 | ND na vozidlá | 4500262797 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 353,56 | |
| 20.11.2025 | 2225012573 | Stavebný materiál, pracovné náradie | 4500262346 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 394,67 | |
| 20.11.2025 | 2225012574 | pranie, žehlenie OOPP 10/2025 | 4500262320 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 333,20 | |
| 20.11.2025 | 2225012575 | pranie, žehlenie OOPP 10/2025 | 4500260475 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 186,20 | |
| 20.11.2025 | 2225012576 | Cestovné náhrady - kurz | 4500259872 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 175,61 | |
| 20.11.2025 | 2225012578 | Elektrospotrebič | 4500263157 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 243,09 | |
| 20.11.2025 | 2125000496 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0297 | 4500219970 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,740,00 |
| 20.11.2025 | 2325009642 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08959 | REWIX Group s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK | 52290026 | 42,125,15 | |
| 20.11.2025 | 2325009645 | Prenájom pozemkov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod rýchlostnou cestou R2 Šaca Košické Oľšany, k.ú. Krásna. | VP/2025/09320 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 13,530,89 |