Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.11.2018 2118001432 Objednávka ZP 102679/2018 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 120,00
26.11.2018 2118001433 Univerzálny nosič náradia ZM/2018/0051 4500129747 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 258,750,00
26.11.2018 2118001438 Aktualizácia trvalého dopr. značenia na D1 v úseku Hlohovec - Piešťany ZM/2014/0482 4500137603 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 95,845,10
26.11.2018 2118001439 Aktualizácia trvalého dopravného značenia D1 v úseku ZM/2014/0482 4500137284 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 58,332,78
26.11.2018 2118001440 Aktualizácia trvalého dopravného značenia D1 Trnava-Hlohovec ZM/2014/0482 4500137611 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 93,828,20
26.11.2018 2218014430 veľkoplošná oprava asfaltového krytu vozovky D1 ZM/2015/0148 4500140886 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 5,780,15
26.11.2018 2218014441 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,87
26.11.2018 2218014632 stavebný, elektroinštalačný materiál 4500140140 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 159,91
26.11.2018 2218014635 zemina osiata 4500140090 Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK 32861800 280,00
26.11.2018 2218014636 pravidelný servis ČOV 4500140204 Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ 27544630 320,00