Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.11.2018 2218014480 vysprávková hmota 4500141325 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 987,50
23.11.2018 2218014481 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500139869 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 45,71
23.11.2018 2218014482 odber, ekologický vhodné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500140056 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 552,04
23.11.2018 2218014483 bezpečnostné služby za 10/ 2018 ZM/2014/0527 4500138477 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,384,00
23.11.2018 2218014484 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500140257 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 29,35
23.11.2018 2218014486 kuchynská linka 4500141334 Jozef Korba, Strojnícka 2/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 10756337 309,57
23.11.2018 2218014489 kancelársky materiál 4500141021 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 118,30
23.11.2018 2218014490 kalibrácia meracích prístrojov 4500140857 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 301,00
23.11.2018 2218014491 výkon autorského dozora stavby "Oprava diaľ. mosta ev.č. D1-134 Skala, pravý most" 4500135210 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 2,500,00
23.11.2018 2218014492 realizácia geotechnického monitoringu D1 Dubná Skala - Turany za jeseň 2018 ZM/2015/0261 4500141734 Geoexperts spol. s r.o., Smaragdová 3, Žilina, 010 09, SK 31621082 3,178,00