Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.09.2018 2218011266 Elektroinštalačný materiál 4500137074 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 609,10
26.09.2018 2218011267 ventilátor 4500137141 Tatra Clima, s.r.o., Dlhé hony 4991, Poprad, 058 01, SK 36491047 141,00
26.09.2018 2218011268 bezpečnostný, spojovací materiál, pracovné náradie 4500137134 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 147,97
26.09.2018 2218011269 materiál 4500137028 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 170,42
26.09.2018 2218011270 maliarsky, natieračský materiál 4500137370 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 42,85
26.09.2018 2218011271 materiál 4500137171 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 638,40
26.09.2018 2218011272 projektová dokumentácia - aktualizácia KS Zlaté Piesky 4500136470 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 998,90
26.09.2018 2218011284 havarijná oprava vonkajšej dažďovej kanalizácie D2 4500136805 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 18,859,90
26.09.2018 2218011287 oprava priečnych trhlín na vozovke SSÚD LM 4500136583 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 148,988,00
26.09.2018 2218011288 utesnenie trhlín bitumenovým pásom na vozovke SSÚD PB 4500136586 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 148,830,00