Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.06.2018 2218007241 kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 4500124148 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,407,73
22.06.2018 2218007242 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500131933 TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK 31672191 410,92
22.06.2018 2218007243 vykonanie testu motora - BL 561 NL 4500132228 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 65,00
22.06.2018 2218007244 súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500132159 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,275,00
22.06.2018 2218007245 oprava dopravného bezp. zar., tlmiča nárazov HIASA na D1, odp. Turčianska Štiavnička ZM/2016/0045 4500130832 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,691,00
22.06.2018 2218007246 dopravné značky ZM/2014/0482 4500131310 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,299,20
22.06.2018 2218007247 motorová nafta ZM/2015/0442 4500132472 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,731,35
22.06.2018 2218007248 dokumentácia pre realizáciu stavby 4500125839 PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, Bratislava, 851 01, SK 17314569 4,950,00
22.06.2018 2218007249 mesačná správa za obdobie 05/2018 4500133037 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 1,800,00
22.06.2018 2218007250 podružný odber elektriny 4500130363 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 91,35