Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.06.2018 2218007029 servis bezpečnostného zariadenia v tuneli ZM/2016/0175 4500129103 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,504,26
20.06.2018 2218007030 opravy ISD po servise na D1 Svinia - Prešov (západ) 4500127313 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 14,003,90
20.06.2018 2218007037 materiál 4500132036 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 707,17
20.06.2018 2218007038 poskytnutie hudobnej produkcie dňa 2.6.2018 4500131353 Kacvinský Jozef, Ludvika Svobodu 2357/8, Poprad, 058 01, SK 44343817 350,00
20.06.2018 2218007039 prenájom mobilných toaliet 21. - 24.týždeň 2018 ZM/2015/0487 4500133333 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 17,676,00
20.06.2018 2218007040 poplatok za vystavenie 2.upomienky 4500132748 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 9,30
20.06.2018 2218007041 čistenie, dezinfekcia, likvid.odpadu vnútornej komory mosta č.R-018 cez Váh, Váhovce, ľavý most 4500130649 ASANISTA PLUS s.r.o., Dargovská 67, Bratislava, 851 01, SK 35737824 14,137,50
20.06.2018 2218007042 oprava vozidla BL205KX 4500132475 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 829,07
20.06.2018 2218007043 materiál a náhradné diely 4500132244 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 227,68
20.06.2018 2218007044 materiál SSÚD TT 4500132098 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 691,80