Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.06.2018 2218006192 Bezpečnostný materiál 4500131286 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 81,00
04.06.2018 2218006193 Mat.na natier-štetce, farby 4500129836 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 349,15
04.06.2018 2218006194 Školenie z prác vo výškach 4500131177 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 336,00
04.06.2018 2218006196 strážna služba NDS GA, Nebojsa 05/2018 ZML/374/2010 4500130152 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08
04.06.2018 2218006198 Upratovacie služby 05/2018 ET/2017/0357 4500123007 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 1,626,91
04.06.2018 2218006199 Maliarsky, natieračsky materiál 4500130739 BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK 47509643 220,56
04.06.2018 2218006200 upratovacie práce 05/2018 ET/2017/0049 4500129232 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
04.06.2018 2218006201 Strážna služba 1.5.-2.1.2018 Diaľničný prechod Jarovce 4500129458 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 427,20
04.06.2018 2218006202 olep na smerový stĺpik ZM/2014/0482 4500130212 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 600,00
04.06.2018 2218006203 Pneu.,duše,vložky 4500130306 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 82,75