Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.05.2018 2118000447 Objednávka na vypracovanie ZP k.ú.Kremnička 35201/2018 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 840,00
09.05.2018 2118000448 ZP na TZ Lesy OBJ/36188/2018 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 160,00
09.05.2018 2118000449 Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV ZM/2012/0091 Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK 14336588 130,20
09.05.2018 2218004915 oprava príslušenstva vysokotlak.čističa Kärcher 4500129989 Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK 40843254 127,73
09.05.2018 2218004916 zabezpečenie ochrany majetku za 4/2018 pre SSÚR KE ZM/2014/0527 4500128423 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,008,80
09.05.2018 2218004919 materiál 4500129677 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 838,25
09.05.2018 2218004920 zberač odpadkov 4500129721 Martin Krajčovič – M &J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK 33165076 280,00
09.05.2018 2218004922 výmena protidotykovej ochrany na mostich R1-156 a R1-156,1 Hr. Breznica 4500115468 TEMPRA, s.r.o., 29. augusta 53/5535, Banská Bystrica, 974 01, SK 31639607 71,752,74
09.05.2018 2218004927 ND na vozidlá 4500130081 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 568,30
09.05.2018 2218004928 oprava ihlicovej pištole 4500130091 EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK 36849979 121,08