Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2018 2218003265 papier xerografický ET/2017/0198 4500127880 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 213,00
03.04.2018 2218003266 oprava záchytných bezp.zariadení D2 v križ.Polianky, ĽJP, km 58,400 ZM/2016/0045 4500124422 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,642,00
03.04.2018 2218003267 STK, emisie-mot.voz. BL848GY, BL900GY 4500125636 CM CONTROL, s.r.o., Nejedlého 23, Bratislava, 841 02, SK 36693529 83,34
03.04.2018 2218003268 Služby a monitorovanie IS 03/2018 ZM/2014/0191 4500129327 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,822,00
03.04.2018 2218003269 oprava záchytných bezp.zariadení na D1, križ.Ovsište, ĽJP, km 3,900 ZM/2016/0045 4500124421 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,526,00
03.04.2018 2218003270 Osobné ochranné pracovné prostriedky 4500127239 Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK 33534667 830,60
03.04.2018 2218003271 upratovacie práce 3/2018 ET/2017/0049 4500125805 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
03.04.2018 2218003272 oprava záchytných bezpeč.zariadení na D1, križ.Nové Mesto nad Váhom, PJP, km 105,850 v smere ZA ZM/2016/0045 4500125074 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 869,00
03.04.2018 2218003273 studená zmes Rephalt ZM/2015/0530 4500127348 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86
03.04.2018 2218003274 Monitorovanie VZ 01-03/2018 IO Žilina ZML/144/2010 4500128165 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96