Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.01.2018 2118000032 Snehová radlica ET/2018/0002 4500124963 MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK 36242284 23,000,00
19.01.2018 2118000033 Snehová radlica ET/2018/0002 4500124963 MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK 36242284 23,000,00
19.01.2018 2118000034 Snehová radlica ET/2018/0002 4500124963 MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK 36242284 23,000,00
19.01.2018 2118000098 Obslužné lávky 4500121091 Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31717080 141,384,08
19.01.2018 2217016486 oprava symetrického člena na kamere K546 ZML/959/2010 4500121945 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,036,32
19.01.2018 2217016488 výmena kĺbov pre uchytenie kamerového krytu WN 2 pre kamery K512 a K541 ZML/959/2010 4500120731 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 983,83
19.01.2018 2217016489 spotrebiče ET/2017/0353 4500123054 GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 47400072 1,561,00
19.01.2018 2217016491 oprava a údržba kosačky Reform 4500122651 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 995,23
19.01.2018 2217016497 chemické čistenie bielizne, pranie za 12/2017 ET/2017/0126 4500109243 Tomáš Veróny OaS, I.Krasku 8, Krupina, 963 01, SK 41781082 140,62
19.01.2018 2217016499 oprava značky na tunelovom návestnom reze TNRS Horelica ZM/2015/0263 4500122556 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 975,00