Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2018 2118000007 vb OBJ/99065/2015 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 4,386,00
08.01.2018 5018000014 Poplatok za pripojenie k distribučnej sieti 6449/2018 SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK 35910739 540,00
08.01.2018 2117001378 mpv OBJ/101224/2016 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 140,00
08.01.2018 2117001381 Diskové pole ET/2017/0336 4500123913 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 200,000,00
08.01.2018 2217016123 dodávka a výmena dažďových kanalizačných mreží na R1A smer NR 4500118825 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 8,280,00
08.01.2018 2217016126 oprava vstupných dverí na budove umývarky NV 4500122097 MACHINE INDUSTRY, s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47116994 985,00
08.01.2018 2217016127 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 34134697 677,18
08.01.2018 2217016132 upratovacie služby 12/2017 odpočívadlo Piešťany ET/2017/0170 4500122086 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 668,86
08.01.2018 2217016134 prenájom rohoží za obdobie 4.12.17 - 31.12.17 Považský Kúnovec ET/2017/0008 4500123475 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 48,96
08.01.2018 2217016136 nájom za nebytové priestory , energie a služby za 12/2017 ZM/2017/0354 4500123398 Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 460,00