Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.12.2017 2217015483 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500122973 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,499,86
21.12.2017 2217015484 Nafta ZM/2011/0402 4500121794 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 141,20
21.12.2017 2217015485 Benzin ZM/2011/0402 4500123117 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 195,52
21.12.2017 2217015486 Nafta ZM/2011/0402 4500122641 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 226,27
21.12.2017 2217015487 Nafta ZM/2011/0402 4500122949 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 47,00
21.12.2017 2217015488 Nafta ZM/2011/0402 4500123210 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 238,66
21.12.2017 2217015489 Nafta ZM/2011/0402 4500123055 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 423,02
21.12.2017 2217015490 PHM ZM/2011/0402 4500123129 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 261,71
21.12.2017 2217015491 Nafta ZM/2011/0402 4500122937 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,959,20
21.12.2017 2217015503 Realizácia dopravného bezp. zar., tlmiča nárazov HIASA na R1 v križ. Hronský Beňadik ZM/2016/0045 4500120862 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,666,00