Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2017 2217014536 zvislé dopravný značky ZM/2014/0482 4500120064 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,339,25
06.12.2017 2217014537 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500120631 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 679,00
06.12.2017 2217014538 PD RC R3, Trstená - obchvat, demontáž TDZ ZM/2015/0124 4500116660 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 299,85
06.12.2017 2217014539 upratovacie služby za 11/2017, Petrovany ZM/2013/0136 4500105268 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
06.12.2017 2217014540 činnosť BTS a TPO za 11/2017 4500110643 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
06.12.2017 2217014541 strážna služba SÚD Petrovany, 11/2017 ZML/1486/2010 4500122323 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.12.2017 2217014542 výmena a montáž pokazených žalúzií 4500121510 Rastislav Vitko, Papierenská 3959/8, Poprad, 058 01, SK 44846282 479,00
06.12.2017 2217014543 obaľovaná zmes ZM/2016/0101 4500121306 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 70,50
06.12.2017 2217014545 opravárenské a servisné práce - november Polianky 2017 ZML/73/2008 4500122378 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.12.2017 2217014556 Pracovná doska 4500121148 JUGAST, s.r.o., Dobšinského 3, Košice, 040 01, SK 47374608 30,00