Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.12.2017 2217014131 spojovací materiál 4500121524 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 198,25
01.12.2017 2217014132 náhradné diely na vozidlá 4500121279 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 251,33
01.12.2017 2217014133 náhradné diely 4500121386 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 29,09
01.12.2017 2217014134 materiál 4500121502 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 117,61
01.12.2017 2217014135 Elektroinštalačný materiál 4500121286 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 341,28
01.12.2017 2217014150 Rozetky do podšálky 4500121556 Norbert Beňo - AKKA TOP, Družstevná 1817/10A, Sliač, 962 31, SK 41195761 43,80
01.12.2017 2217014168 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 143,19
01.12.2017 3017000661 nájom pozemku strediska ZÚC Košický Klečenov NZ č. ZM/2017/0309 4500121590 Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK 19091975 271,60
01.12.2017 5017000498 Právní rozhledy 1-25/2018 4500121818 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK 31356958 205,83
01.12.2017 2117001151 Zámer EIA OBJ/59893/2017 WOONERF spol. s.r.o., Volgogradská 13, Prešov, 080 01, SK 36489450 13,950,00