Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.10.2017 2217011344 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 534,96
12.10.2017 2217011346 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 553,03
12.10.2017 2217011341 výmena mostných záverov typu GHH a sfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch NDS ZM/2015/0452 4500113404 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 47,905,84
12.10.2017 2217011342 výmena mostných záverov typu GHH a sfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch NDS ZM/2015/0452 4500113404 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 54,769,54
12.10.2017 2217011347 školenie zamestnancov PO a BOZP, obsluha krovinorezov ZML/531/2010 4500115924 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 120,00
12.10.2017 2217011349 mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500118426 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,66
12.10.2017 2217011343 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 566,54
12.10.2017 2217011422 školenie BOZPaPO ZML/531/2010 4500117653 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 60,00
12.10.2017 2217011348 mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500118077 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,15
12.10.2017 2217011491 hutný materiál 4500118024 MASLEN s.r.o., Badín 655, Badín, 976 32, SK 36619370 276,25