Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.08.2017 2217008191 tonery ET/2017/0220 4500114326 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 880,00
01.08.2017 2217008192 plnenie klimatizácie na vozidlách SSÚD Beharovce 4500112321 ANDUS &co., s.r.o., Radlinského 3104/18, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44888503 446,25
01.08.2017 2217008193 dodanie výpletu rotačnej kefy Unimog BA710OZ 4500113770 COVEX servis, s.r.o., Vasiľov 186, Vasiľov, 029 51, SK 47103353 664,00
01.08.2017 2217008194 náhradné diely 4500114168 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 300,00
01.08.2017 2217008195 oprava opláštenia objektov v areáli SSÚD TT 4500113372 ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK 46823603 752,85
01.08.2017 2217008196 oprava klimatizácie na BA768PG 4500113628 Vladimír Hrabárik, Záhrady 3, Zavar, 919 26, SK 40083012 653,00
01.08.2017 2217008197 oprava kamerového systému - výmena akumulatórov v ústredni a v podporných zdrojoch 4500113599 FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK 31685293 100,00
01.08.2017 2217008198 pracovné náradie 4500113771 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 58,30
01.08.2017 2217008199 oprava oplotenia 4500113558 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 917,60
01.08.2017 2217008200 záložný akumulátor 4500111993 Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK 34140794 263,00