Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2017 2217002790 Likvidácia odpadu 4500107315 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 44,94
28.03.2017 2217002791 papier xerografický A4/80gr. ET/2016/0432 4500106257 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 384,00
28.03.2017 2217002792 Drogistický materiál ZM/2014/0389 4500107276 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 155,45
28.03.2017 2217002798 KÁVOVAR 4500107653 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK 35739487 324,17
28.03.2017 2317004676 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/05399 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 3,230,35
28.03.2017 3017000170 úhrada za výrub drevín v k.ú. Vrakuňa - 65% pre MČ Vrakuňa OBJ/11456/2016 Mestká časť Bratislava Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, 821 07, SK 00603295 9,256,10
28.03.2017 3017000173 miestny popl.za komun.odpady a drobné stavebné odpady r. 2017 4500107736 Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK 00326402 818,62
28.03.2017 3017000174 úhrada za výrub drevín v k.ú. Vrakuňa - 35% pre Magistrát OBJ/11456/2016 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 4,984,06
28.03.2017 3017000175 nájomné za nebytové priestory za 4/2017, ZM/2015/0159 4500107785 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,838,70
28.03.2017 3017000176 nájomné za nebyt.priestory - vedľajšie náklady(voda, plyn, elektr., stráž.služba) za 4/2017 4500107780 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70