Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.05.2017 2217005281 oprava vozidla BA396TG 4500110152 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 236,00
24.05.2017 2217005282 drogistický tovar a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500110289 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 140,54
24.05.2017 2217005283 drogistický tovar a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500109091 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,902,95
24.05.2017 2317007864 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/09074 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 8,30
24.05.2017 2217005284 drogistický tovar a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500109960 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,151,28
24.05.2017 2217005285 potreby na upratovanie 4500109861 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 141,60
24.05.2017 2217005286 drogistický tovar a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500110307 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 167,36
24.05.2017 2217005287 drogistický tovar a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500110427 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,335,36
24.05.2017 2217005296 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na R1 v križ. H.Beňadik (ĽJP, 87,500) ZM/2016/0045 4500108645 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00
24.05.2017 2217005297 oprava dop.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D1 v križ. Nové mesto n./Váhom (PJP, 105,800) ZM/2016/0045 4500106943 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00