Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2017 2217004876 pneumatiky na BA 392 XR 4500110042 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 778,80
15.05.2017 2217004877 pero listové na BA 952 LK 4500110020 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 649,00
15.05.2017 2217004878 plech trapézový 4500108992 ROTO - RACING s.r.o., Južná trieda 66, Košice, 040 01, SK 36209104 711,38
15.05.2017 2217004879 tesnenie čerpadla 4500110136 MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK 34106171 278,78
15.05.2017 2217004880 dočasné dopravné značenie ZM/2014/0482 4500109122 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 276,00
15.05.2017 2217004881 špička, tágo na biliard 4500109704 SFTECH, s. r. o., Dovalovo 8, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 44207743 55,00
15.05.2017 2217004882 servis informačného vozíka BL023YF ET/2016/0434 4500109292 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 797,50
15.05.2017 2217004936 oprava technolog.uzla ISD D1 LM - Važec ZM/2013/0208 4500108306 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,791,00
15.05.2017 2217004938 preventívna kontrola a údržba ISD D1 LM - Važec 4/2017 ZM/2013/0208 4500108107 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 34,393,00
15.05.2017 2217004939 pneumatiky a duše 4500109170 Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 85,84