Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.04.2017 2217003571 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 12,521,93
13.04.2017 2217003572 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko ZM/2015/0534 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 12,438,06
13.04.2017 2217003573 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 15,007,34
13.04.2017 2217003584 zásah na klimatizačnom zariadení 4500107142 KLIMA KONZULT, spol. s r.o., Trnavská 63, Bratislava, 821 04, SK 00602744 588,50
13.04.2017 2217003585 uverejnenie inzerátu v SME, Nitriansko, www.zakonne-oznamenia.sk 4500107951 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK 43999948 112,35
13.04.2017 2217003587 pneuservisné práce BL889JP ET/2017/0098 4500108025 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
13.04.2017 2217003588 pneuservisné práce BA916XN ET/2017/0098 4500108031 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
13.04.2017 2217003589 pneuservisné práce BL667EC ET/2017/0098 4500108026 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
13.04.2017 2217003590 ističe 4500107857 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 174,99
13.04.2017 2217003591 mesačná kontrola EPS v obj. NDS Polianky ET/2016/0465 4500103455 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 65,00