Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2017 2217001073 Stravné lístky - Zvolen ZML/1039/2010 4500105111 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,350,00
10.02.2017 2217001075 Stravné lístky - Nová Baňa ZML/1039/2010 4500105071 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 105,90
10.02.2017 2217001076 Stravné lístky - Mengusovce ZML/1039/2010 4500104821 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 430,00
10.02.2017 2217001117 Úroky z omeškania za oneskorenú úhradu zmluvy 4500106012 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 780,92
09.02.2017 2217000997 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 597,54
09.02.2017 2317002911 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/03667 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 4,10
09.02.2017 2317002545 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/03343 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 15,773,18
09.02.2017 3017000047 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, 813 60, SK 31322051 24,648,00
09.02.2017 2217000983 OOPP pre zamestnancov 4500104961 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 556,02
09.02.2017 2217000984 Denník dispečera 4500104609 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 191,65