Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2016 2216013898 oprava vozidla BL438CR 4500102694 Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK 34912878 345,00
12.12.2016 2216013899 Servis dýchacích prístrojov 4500101325 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 3,167,80
12.12.2016 2116001595 Umýv. stroj Kärcher 4500101383 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 18,498,40
12.12.2016 2116001596 Detské ihrisko ET/2016/0342 4500099157 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča, 014 01, SK 46186123 10,499,00
12.12.2016 2216013844 Materiál 4500101135 ARIN s. r. o., Domové role 78, Bratislava, 821 05, SK 46351604 312,72
12.12.2016 2216013881 ND na vozidlá 4500101697 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 46,18
12.12.2016 2216013882 slim držiak LCD TV 4500102490 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 78,34
12.12.2016 2216013883 diagnostika a zdokumentovanie stavu ladeného obvodu v celej dĺžke ľ str. a p tunelovej rúry, kontrola prvkov systému voz.osv. 4500095818 VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK 36693693 6,450,00
12.12.2016 2216013884 Kancelárska technika 4500102432 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 410,00
12.12.2016 2216013885 vyjadrenie k dokumentácii kvality stavby D3 Svrčinovec - Skalité, časť Hydroosev - zatrávnenie 4500101883 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 33,84