Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.12.2016 2116001541 Uni nosič náradia ZM/2014/0250 4500096815 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 228,500,00
02.12.2016 2116001549 dopravné stavby 76054/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 394,38
02.12.2016 2116001550 Stlpiky, zvodidlá NH4 ZM/2015/0144 4500100129 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,572,80
02.12.2016 2216013346 servis a prenájom predložiek za 11/2016, centrála ZML/115/2010 4500102442 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 75,00
02.12.2016 2216013354 vodné, OM 1453-410-0, Turč.Štiav., 26.5. - 25.11.2016 4500102503 Turčianska vodárenská, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 633,81
02.12.2016 2216013314 preplach a pasivácia rozvodov ˇUK chemickou látkou v plyn kotolni 4500101297 Jozef Baraniak-JOFI, ČSA 27, Hlohovec, 920 01, SK 34307672 993,50
02.12.2016 2216013317 elektroinštal.materiál 4500101595 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 986,87
02.12.2016 2216013319 stavebný materiál 4500101593 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 353,73
02.12.2016 2216013321 náhradný diel 4500101772 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 437,55
02.12.2016 2216013324 materiál 4500101336 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 103,33