Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2016 2216012219 Technická a emisná kontrola 4500100182 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 22,50
11.11.2016 2216012220 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500099177 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 987,00
11.11.2016 2216012221 Toner Canon ZM/2016/0250 4500100068 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 144,00
11.11.2016 2216012222 Technická a emisná kontrola 4500100185 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 93,33
11.11.2016 2216012223 Čistiace potreby 4500098249 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 223,70
11.11.2016 2216012224 Stavebné práce 4500095751 S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK 36496367 16,090,54
11.11.2016 2216012225 Strážna služba NDS Trnava za október 2016 ZML/685/2010 4500100259 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,980,00
11.11.2016 2216012226 Stavebné práce 4500095754 S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK 36496367 17,845,91
11.11.2016 2216012227 Stavebné práce 4500095753 S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK 36496367 9,055,26
11.11.2016 2216012228 Lepidlo, izoflex 4500098836 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 195,91