Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2026 2226004901 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500270128 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,224,10
06.05.2026 2226004902 Studená asfaltová zmes 4500269898 MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK 31681212 1,235,52
06.05.2026 2226004903 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500270249 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 82,50
06.05.2026 2226004904 Oprava a údržba ISD na D1 ZM/2025/0713 4500268844 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,056,92
06.05.2026 2226004905 Oprava ventilátorov ZM/2025/0848 4500267246 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,122,00
06.05.2026 2226004906 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500269584 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 511,00
06.05.2026 2226004907 oprava BT645GY 4500270075 Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK 55916066 159,64
06.05.2026 2226004908 Konverzácia v cudzom jazyku ZM/2023/0413 4500266040 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 1,275,00
06.05.2026 2226004909 servis, údržba na D1, D2, D4 4/26 ZM/2024/0231 4500268239 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 95,689,20
06.05.2026 2226004910 servis tunela Sitina 04/26 ZM/2024/0231 4500268266 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,017,92