Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2016 2216006562 Služby nezávislého znalca 04/2016 ZML/1054/2010 4500093652 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 200,989,16
21.06.2016 2216006563 elektroinštalačný materiál 4500093220 Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK 17923638 225,05
21.06.2016 2216006564 Členský príspevok 4500093812 Slovenská tunelárska asociácia STA, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK 30812887 250,00
21.06.2016 2216006565 dodatočné odvodnenie vozovky frézovaním - diaľnica R1 Žiar nad Hronom - Nová Baňa ET/2016/0214 4500092468 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 4,780,00
21.06.2016 2216006566 Záručný a pozáručný servis, oprava a údržba ISD ZML/974/2010 4500093150 ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 830,06
21.06.2016 2216006567 materiál 4500093036 Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK 33997446 293,06
21.06.2016 2216006568 Polep dopravnej značky ZM/2014/0482 4500092624 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 36,00
21.06.2016 2216006569 diagnostika pojazdnej elektrocentrály BL874YA 4500093233 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 167,40
21.06.2016 2216006570 údržba svahu po zimnom období - upevnenie kokosovej rohože oceľovými skobami 4500093243 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 542,50
21.06.2016 2216006571 Demontáž a montáž dopr. značiek ZM/2014/0482 4500091416 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,163,00