Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2016 2216000923 materiál 4500086429 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 127,71
10.02.2016 2216000924 oprava stieračov na vozidle BL893GT 4500085763 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK 31693989 223,85
10.02.2016 2216000926 výučba AJ, 1/2016 (p. Vereš, p. Zemánková) ET/2015/0757 4500084680 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 162,54
10.02.2016 2216000927 výdavky vynaložené na prípravu rozhodnutia 50% ZM/2014/0286 4500086664 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 11,564,25
10.02.2016 2216000928 zneškodnenie nebezpečných látok ZM/2012/0049 4500086675 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 201,37
10.02.2016 2216000929 vývoz odpadu 4500085617 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 83,32
10.02.2016 2216000930 servis vozidla BL718ET 4500086163 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 146,63
10.02.2016 2216000931 servis vozidla BA653MC 4500086165 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 768,91
10.02.2016 2216000932 oprava nástavby na vozidle BA713MH 4500086258 PLOŠINY, s.r.o., A. Hlinku 63/109, Piešťany, 921 01, SK 36819581 309,00
10.02.2016 2216000934 asfaltová zmes ZM/2015/0530 4500085993 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86