Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2015 2215010795 Sada žiaroviek 4500079038 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 75,16
09.10.2015 2215010796 servis vozidla BA316XP ZM/2013/0382 4500079006 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 378,38
09.10.2015 2215010797 Materiál 4500079490 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 64,99
09.10.2015 2115001498 Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,556,985,55
09.10.2015 2315014560 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/18389 Obec Lipovec, Hrabiny 290, Lipovec, 038 61, SK 316776 3,023,85
09.10.2015 2215010798 servis vozidla BA467NC ZM/2013/0382 4500076234 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 119,60
09.10.2015 2215010800 servis vozidla BA465NC ZM/2013/0382 4500078246 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 119,86
09.10.2015 2215010801 Ostránenie nedostatkov z revízie 4500079012 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
09.10.2015 2215010802 servis vozidla BA962MD 4500079257 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 445,63
09.10.2015 2215010803 Montáž prístrešku 4500079050 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00