Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2024 2224004925 elektroinštalačný materiál 4500237446 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 371,31
15.05.2024 2224004926 Akumulátor 4500236925 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 300,00
15.05.2024 2224004927 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500236497 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 144,25
15.05.2024 2224004928 hygienický, čistiaci materiál ZM/2024/0208 4500236483 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 844,15
15.05.2024 2124000300 Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2023/0389 PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK 17055164 242,320,00
15.05.2024 2224004929 ND na vozidlá 4500237259 ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 306,83
15.05.2024 2124000301 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 395,507,03
15.05.2024 2224004930 ND na vozidlá 4500237473 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 786,00
15.05.2024 2124000302 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 242,045,40
15.05.2024 2224004931 oprava BA187MC 4500237445 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 680,00