Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.10.2015 2215011028 deratizácia areálu SSÚD TT 4500079425 Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 30168236 100,00
15.10.2015 2215011074 Oprava senzora teploty pôdy ZM/2014/0018 4500072857 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,105,00
15.10.2015 2215011075 Oprava senzora teploty pôdy ZM/2014/0018 4500072858 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,105,00
15.10.2015 2215011077 Tonery Canon ZM/2014/0289 4500078305 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 597,90
15.10.2015 2215011083 Oprava 1. cest. snímača ZM/2014/0018 4500072853 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,715,00
15.10.2015 2215011084 deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD TT 4500079423 Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 30168236 97,00
15.10.2015 2215011085 materiál 4500079590 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 99,31
15.10.2015 2215011086 Náhradné diely 4500079464 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 99,57
15.10.2015 2215011087 kartón, fólia 4500079626 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 66,00
15.10.2015 2215011088 substrát a kvetináče 4500079495 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 98,75