Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 2215010737 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500078320 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 08.10.2015 | 2215010738 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500078320 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 08.10.2015 | 2215010740 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500080036 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 08.10.2015 | 2215010741 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500080115 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 08.10.2015 | 2215010742 | asfaltová zmes | ZM/2012/0225 | 4500078453 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 168,78 |
| 08.10.2015 | 2215010743 | servis vozidla BA385PN | 4500079334 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 523,04 | |
| 08.10.2015 | 2215010744 | Farba | ZM/2012/0237 | 4500078451 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 537,60 |
| 08.10.2015 | 2215010745 | termopapier | 4500078503 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 87,00 | |
| 08.10.2015 | 2215010746 | Servis vozidla | 4500078855 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 467,98 | |
| 08.10.2015 | 2215010748 | asfaltový penetračný lak | ET/2015/0630 | 4500079270 | Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK | 45641242 | 500,00 |