Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.05.2024 2124000291 ocenenie VŠH pozemkov trvalého záberu v k.ú. Porúbka OBJ/19074/2024 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 2,300,00
13.05.2024 2124000292 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0178 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 44403224 51,750,00
13.05.2024 2224004757 servis tunel Sitina 04/2024 ZML/959/2010 4500235742 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 28,268,83
13.05.2024 2224004760 montáž detektorov na meteozariadení ZM/2019/0481 4500230884 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 18,166,00
13.05.2024 2224004761 Microsoft licencie ET/2024/0006 4500237485 eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, Košice, 040 13, SK 36597767 11,800,00
13.05.2024 2224004762 montáž detektoru na meteozariadení ZM/2019/0481 4500230937 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,822,00
13.05.2024 2224004763 prezúvanie vozidiel ET/2024/0001 4500235831 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 975,00
13.05.2024 2224004765 klimatizačné potrubie 4500237415 AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK 31681743 328,83
13.05.2024 2224004767 drevené kamenivo 4500237411 EURO KAMEŇ, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36593648 129,15
13.05.2024 2224004768 OOPP 4500237112 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 812,70