Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2015 2215008399 technické plyny ZM/2014/0540 4500076301 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 115,00
12.08.2015 2215008400 farby ZM/2012/0237 4500076179 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 963,93
12.08.2015 2215008402 servisné úkony, 8/2015 ZM/2014/0505 4500076445 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 500,00
12.08.2015 2215008405 Realizácia odborného orezu krov a stromov na odpočívadle Beckov ZM/2015/0137 4500074851 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 6,928,80
12.08.2015 2215008406 Realizácia odborného orezu krov a stromov na odpočívadle Beckov ĽS ZM/2015/0137 4500074853 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 5,082,80
12.08.2015 2215008408 Cievka na rameno Unimogu U400 4500075822 Technotrade SK s. r. o., Okružná 392/60, Nová Dubnica, 018 51, SK 46932933 401,00
12.08.2015 2215008410 stavebné práce - oprava vozovky D2 ZM/2014/0380 4500074273 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 24,165,84
12.08.2015 2215008411 čistenie kanalizácie na odp.Piešťany 4500075695 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 155,80
12.08.2015 2215008412 materiál 4500076376 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 75,28
12.08.2015 2215008413 prevádzka systému platieb mýta palivovými kartami, 7/2015 ZM/2014/0461 4500076735 PAYWELL a.s., Lamačská 22, Bratislava, 841 03, SK 47507659 781,440,90