Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.07.2015 2215007787 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 112,91
31.07.2015 2115001051 Objednávka na vypracovanie ZP na stanovenie všh vecného bremena. 123067/2015 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 119,20
31.07.2015 3015000396 Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady 4500075450 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70
31.07.2015 3015000397 Nájomné za nebytové priestory 4500075447 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,344,80
31.07.2015 2115001054 Dodávka servera ET/2015/0417 4500075801 PROFILINE Group, s.r.o., Zohorská 152/44, Lozorno, 900 55, SK 46819118 3,480,00
31.07.2015 2215007838 Odborný technický dozor na stavbe 4500069090 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 366,50
31.07.2015 2115001052 Objednávka na vypracovanie ZP na stanovenie všh vecného bremena. 123067/2015 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 203,12
31.07.2015 2115001053 Objednávka na vypracovanie ZP na stanovenie všh vecného bremena. 123067/2015 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 79,70
31.07.2015 2215007827 Priame náklady na implementáciu zmluvy, zmena č.00188 ZML/1241/2010 4500076320 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 1,987,188,00
31.07.2015 2215007828 Oprava poškodených odvodňovačov 4500074999 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 9,450,00