Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.06.2015 2215006556 náhradné diely 4500073430 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 62,91
30.06.2015 2215006557 náhradné diely 4500073760 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 66,45
30.06.2015 2215006592 ochranné pracovné odevy ZM/2012/0263 4500067788 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 219,57
30.06.2015 2215006595 servis vozidla BA910XN ZM/2013/0382 4500073641 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 179,46
30.06.2015 2215006596 Klinový remeň 4500073982 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 69,43
29.06.2015 2215006470 Poplatok za konferenciu 4500073497 Agentúra na podporu regionálneho ro, Stojárenská 3, Košice, 040 01, SK 31257402 195,00
29.06.2015 2115000816 mpv Obj/703/2009 AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK 35896736 594,00
29.06.2015 2115000817 Zmluva na aktualizáciu technického riešenia na D1 Turany - Hubová: Porovnávacia štúdia, oIGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a výkon AD ZM/2013/0319 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 14,238,90
29.06.2015 2115000818 ZP na VB 103961/2015 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 325,00
29.06.2015 2115000819 mpv 84153/2015 ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK 31331220 950,00