Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 2224014792 | servis BL175VL | 4500248483 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 273,75 | |
| 13.12.2024 | 2224014793 | servis BL755IR | 4500248304 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 653,51 | |
| 13.12.2024 | 2224014794 | servis BA685PP | 4500248490 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 560,00 | |
| 13.12.2024 | 2224014795 | oprava BA290VB | 4500248522 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 205,00 | |
| 13.12.2024 | 2224014796 | Vzdelávacie služby | 4500247291 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 272,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014797 | sanácia mosta R1-033 12/24 | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 220,001,81 |
| 13.12.2024 | 2224014798 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247862 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 710,62 |
| 13.12.2024 | 2224014799 | pneuservis vozidiel | 4500248054 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 848,45 | |
| 13.12.2024 | 2224014800 | výmena poklopu šachty | 4500246428 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 754,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014801 | OOPP | 4500247411 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 275,01 |