Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2025 2225010578 ND na vozidlá 4500260939 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 20,40
10.10.2025 2225010579 Provízia z predaja DZ 9/25 ZM/2024/0080 4500261377 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 46,50
10.10.2025 2225010580 ND na vozidlá 4500260965 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 487,21
10.10.2025 2225010581 Asfaltová zmes 4500258544 UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK 44557051 1,250,85
10.10.2025 2225010582 Tonery ZM/2023/0098 4500260049 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 9,744,00
10.10.2025 2225010583 Chladnička veľká ET/2025/0021 4500260620 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 206,00
10.10.2025 2225010593 servis BL434ZE 4500260782 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 354,89
10.10.2025 2225010594 služby nezávisl.znalca 9/25 ZML/1054/2010 4500261906 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 89,187,90
10.10.2025 2225010595 Individuálne školenie 4500261121 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 110,00
10.10.2025 2225010596 Provízia z predaja DZ 9/25 ZM/2024/0104 4500261379 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 48,90