Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2015 | 2215007817 | Denný záznam o výkone vozidla | 4500074545 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 100,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007818 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500074970 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,90 |
| 30.07.2015 | 2215007819 | Kancelársky materiál | 4500074973 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 36,62 | |
| 30.07.2015 | 2215007820 | Sypký sorbet | 4500074955 | SPOMART, spol. s r.o., Wolkrova 1, Martin, 036 01, SK | 31602843 | 41,40 | |
| 30.07.2015 | 2215007821 | Náhradné diely | 4500075568 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 33,58 | |
| 30.07.2015 | 2215007822 | Odstraňovanie výtlkov | ZM/2012/0160 | 4500075169 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 9,622,19 |
| 30.07.2015 | 2215007823 | Suchý betón | 4500075587 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 86,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007824 | Vodováha | 4500075539 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 99,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007825 | Dvere | 4500075538 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 36,25 | |
| 30.07.2015 | 2215007826 | Oprava nakladača BOBCAT | 4500075033 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 304,08 |